Восстановленный НДС с аванса, перечисленного поставщику, не попадает в книгу продаж
25.02.2019 11:47
#
Установлено обновление от 04.02.2019 г.
В IV квартале 2018 года перечислен аванс поставщику.
Принят к учету его счет-фактура на сумму аванса.
В январе 2019 года от этого поставщика поступили материалы.
Проведены оприходованные УПД, зачтен перечисленный ранее аванс.
Все проводки отражены верно в ЖХО
А в книгу продаж суммы восстановленного НДС с аванса не попадают.
Как внести УПД с восстановленным НДС в книгу продаж?
Неужели только с помощью ручного ввода?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Все настройки связанных документов я проверила.
Заранее благодарна за помощь!
- 365 просмотров
Добрый день!
Стоит ли галочка Восс. авансs с авансов выданных в настройке по F4 в Книге продаж?
Да, такая галочка стоит.
Присылайте БД (Data\Kontrag, Scf) в архивах на почту sf@ib.ru
И о каком СФ идёт речь?
Ответил на почту. Для "проблемного" оприходованного авансового счета-фактуры неправильно было заполнено поле "Вид счета-фактуры". В нем было значение "Оприходование ТМЦ". Отсутствовал также код операции.
Большое спасибо!
Ваш ответ помог решить проблему.