Учёт единого налога УСН в 2025 у кого НДС в Инфо-Бухгалтере

пользователь
Регистрация: 05.07.2021

Добрый день!

Как сейчас предполагается правильно формировать учёт в ИБ для расчёта Единого налога УСН, при УСН (Доходы) с НДС 5%?

Как сейчас - Расчёт Единого налога УСН (ЕН) формируется по налоговым проводкам, которые добавляются в платежные операции (Д 50,51). Налоговая проводка дублирует бухгалтерскую проводку. Есть для этого специальный бланк.

Сейчас для тех, кто на НДС в УСН - это не подходит, потому что налог берется с суммы оплаты за минусом НДС. По моему мнению - должно быть также: дублироваться налоговая проводка за минусом суммы НДС (должно делаться автоматически в бланке создания налоговых проводок).

Это будет сделано? Или будет предусмотрен другой механизм?

С уважением

пользователь
Регистрация: 05.07.2021

Добрый день!

Прошу дать ответ.
Как теперь в ИБ будет делаться расчёт в НД по УСН, у кого есть НДС?
Какие настройки нужно будет поправить?

С уважением

пользователь
Регистрация: 26.02.2006

Могу рассказать, как сделал у себя. Завел забалансовый счет "НДС", подправил формирование проводок на кассу и банк. Туда автоматически добавляется проводка по НДС в ПКО из бланка, в банке - расчетным путем от суммы платежа. Далее, при формировании КУДИР эта проводка идет в доход со знаком "-".

Да, такое решение будет слетать при обновлении программы ИБ, но к счастью, ПКО не так часто обновляется, а разноска банка у меня вообще самописная.

пользователь
Регистрация: 05.07.2021

Спасибо! Но мне кажется, что есть более простой вариант.

Как я планирую:

  • Есть бланк в УСН: "2.01(в) Автоматическое создание налоговых проводок".
  • Его можно подправить: из суммы в налоговой проводке отнимать сумму НДС (расчётно получать от общей суммы, исходя из ставки в Определениях). Сохранить бланк под другим именем, чтобы не слетал при обновлении.

Работы всего на одну минуту!

Но мне удивительно, что это до сих пор не реализовано в программе "Инфо-Бухгалтер" или может я не знаю, что придуман другой механизм учёта НДС, чтобы он не попадал в книгу доходов-расходов/НД по УСН/Авансовый платеж по УСН.

Поэтому и уточняю, чтобы потом это как-нибудь не "наложилось"!

С уважением