Декларация по НДС. Контрагент не попал в 8-й раздел
27.10.2016 14:02
#
Добрый день!
Сдала НДС. Из налоговой пришло требование об уточнении.
В связи с расхождением итоговых данных по разделам 8-му и по 3-му (стр 190).
Стала проверять.
Оказалось, что один контрагент не попал в 8-й раздел.
Сумма в 3-м правильная.
Перегрузила данные, все стало сходиться.
Подскажите, как правильно сдать уточненку в налоговую.
Какие разделы посылать? Все или только 8-й раздел?
И наверху раздела 8 номер корректировки 1?
Как быть с признаком актуальности ранних сведений?
Первый раз такой сбой...
Спасибо!
- 1 просмотр
Здравствуйте!
Сдавайте все три раздела:
- № 8 (с признаком актуальности ранних сведений =0);
- № 9 (с признаком актуальности =1);
- основной раздел (расчет с титульными листами).
Везде укажите номер корректировки (№ 1, судя по всему).