Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
бланки 5.7.1 и 5.7.2 это НЕ… |
бланки 5.7.1 и 5.7.2 это НЕ отчёты в ПФР. Это ЕРСВ в ФНС. Там нет адресов сотрудников. Какие отчёты в ПФР вы загружаете в СБИС?
|
||
Добрый день. 1. Установите в… |
Добрый день. 1. Установите в Меню-Установка-Настройка-Документы - галки Вывод в окно отладки и в файл отладки. 2. Проделайте расчёты, в которых не получается получить результаты (р.8 и Расчёт). 3. Пришлите нам файл error.log из папки с программой. 4. р. 9 расчитывается ? 5. Все ли параметры расчёта и выгрузки указаны правильно ?
С уважением, |
||
Наше сообщение поправлено. |
Наше сообщение поправлено. "Если вам нужна амортизация, то выберите в этом поле счёт 02 с соответствующим субсчётом. В поле "Счёт затрат" выбираете счёт 20/АМР (например). Амортизация будет начисляться в кредит счёта 02, т.е. настройка карточки идёт как для обычного ОС". |
||
Добрый день. Для НКО… |
Добрый день! Для НКО предусмотрен порядок износа ОС, а не амортизации. В отличие от амортизации, износ основных средств не включается в состав расходов. Такие правила установлены пунктом 17 ПБУ 6/01 (Приказ Минфина России от 30.03.2001 N 26н (ред. от 16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01") Поэтому нами в карточку ОС организаций НКО введен по умолчанию в поле "Счёт амортизации" счёт 010. При начислении износа выполняется проводка: Дебет 010 Кредит - Если вам нужна амортизация, то выберите в этом поле счёт 02 с соответствующим субсчётом. В поле "Счёт затрат" выбираете счёт 20/АМР (например). Амортизация будет начисляться в кредит счёта 02, т.е. настройка карточки идёт как для обычного ОС С уважением, |
||
Добрый день. Проверьте… |
Добрый день! Проверьте настройку папок, особенно Библиотеки. Они должны быть отложены от текущей папки, т.е. папки Project в папке с программой. С уважением, |
||
Будет исправлено в "горячих"… |
Будет исправлено в "горячих" обновлениях в ближайшие дни. |
||
Расчёт идёт по МРОТ, т.к. вы… |
Расчёт идёт по МРОТ, т.к. вы не проставили стаж работы |
||
Добрый день. Приведите… |
Добрый день! Приведите снимок с экрана с этим расчётом. С уважением, |
||
Добрый день. "Налоговый… |
Добрый день! "Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций" в редакции приказа ФНС России от 04.10.2018 г. №ММВ-7-21/575 ожидается в обновлении программы к концу следующей недели, к 5 апреля. С уважением, |
||
sf@ib.ru | |||
Добрый день. 1. В бланке 3… |
Добрый день! 1. В бланке "3. Оприходование счета-фактуры" настраиваете импорт из формата XML по кнопке "Настройка импорта". Это утверждённый ФНС формат электронного документооборота. 2. По кнопке Импорт из XML выбираете СФ для оприходования. С уважением, |
||
Добрый день. 1. Поробуйте… |
Добрый день! 1. Попробуйте использовать настройку по F4 "Ввод НДС" в значении Процентом и суммой". См. что нового от 1 ноября 2018 года: "Для счета-фактуры (СФ), универсального передаточного документа (УПД), накладных и актов для настроек по F4 "Вводить" и "Вводить НДС" добавлены новые значения: "Цену и сумму", "Процентом и суммой" соответственно. При данных значениях настроек, возможно при вводе товаров одновременно вводить (редактировать) независимо друг от друга цену и сумму, ставку НДС и сумму налога." 2. Пришлите нам этот 95-позиционный СФ, лучше в электронном виде. С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" |
||
Не подтверждается. см… |
Не подтверждается. см. прикреплённые файлы. |
||
Добрый день. Вместо 68/НДС… |
Добрый день. Вместо 68/НДС/20 используйте 68/2. Но тогда надо делать, как советовали мы (Отдел программных разработок и Евгений Полунин), т.е. менять счета НДС в настройках, и создавать свой шаблон. В прикреплённом файле - пример добавления в шаблон стр. 010 для счета 91/3 . Право, лучше не менять счета НДС... С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" |
||
В программе Инфо-Бухгалтер 8… |
В программе Инфо-Бухгалтер 8 НЕТ счета 91.3, есть счет 91/3 НЕТ счёта 68.2, НЕТ счёта 91.1 По крайней мере в стандартной поставке. Какой версией программы вы пользуетесь? 1. Прочтите инструкцию по ведению счетов-фактур, в начале Блока 3. Счета.... |
||
Добрый день. 1. Вы указывает… |
Добрый день. 1. Вы указывает проводки НЕ из плана счетов программы Инфо-Бухгалтер. 2. На какой программе вы работаете? 3. Приведите снимок с экрана с хозяйственной операцией, которую вы заполняете. С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер"
|
||
Добрый день. Выпущено … |
Добрый день! Выпущено "горячее" обновление № 1 Hotfix1_20190314=Блок Счета-фактуры - В соответствии с Письмом ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ добавлена возможность выставления (оприходования) корректировочных счетов-фактур к авансовым счетам фактурам. С уважением, |
||
Добрый день. Выпущено … |
Добрый день! Выпущено "горячее" обновление № 1 Hotfix1_20190314=Блок Счета-фактуры - В соответствии с Письмом ФНС от 23 октября 2018 г. N СД-4-3/20667@ добавлена возможность выставления (оприходования) корректировочных счетов-фактур к авансовым счетам фактурам. С уважением, |
||
Добрый день. Нужны уточнения… |
Добрый день! Для воспроизведения ошибки нужны уточнения: С уважением, |
||
Добрый день. Пришлите нам… |
Добрый день! Пришлите нам ваш адрес электронной почты, С уважением, |