Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
В таком случаев в начислении |
В таком случаев в начислении з/п программа укажет неправильное количество отработанных дней. мне надо чтобы было видно, что сотрудник отработал 21 из 21 рабочих дней, а так в начислении отразится только кол-во дней по старому окладу. |
||
Ой, извините, сама протупила, |
Ой, извините, сама протупила, что в ветке по ИБ 10 написала((( |
||
В индивидуальные сведения не |
Подскажите, где я могу увидеть дату последнего полного обновления? |
||
Добрый день! |
Добрый день! Скачала обновление, сохранила в папку UPDATES. Что нужно сделать? |
||
Проверила, не стоит, и |
Проверила, не стоит, и фактические дни уменьшены на кол-во дней за свой счет. Только почему-то в апреле их учитывает, а в остальные месяца - нет. |
||
Нет, нет, все не то, карточки |
Нет, нет, все не то, карточки создала и все рассчиталось. |
||
Рассчиталась после того как |
Рассчиталась после того как создала карточки начислений и удержаний за период, в котором рассчитываются отпускные. (может кому-то понадобится) |
||
Спасибо, попробую! |
Спасибо, попробую! |
||
Если там все подробно, почему |
Если там все подробно, почему мой вопрос остался без ответа: "Подскажите, как рассчитать больничный лист при неполном рабочем дне сотрудника?" ??? |
||
Да, все получилось. Спасибо. |
Да, все получилось. |
||
У меня по 3.5 Отчет о |
У меня по 3.5 Отчет о добровольно уплачиваемым взносам в ФСС (табл. 1-5) 2009 |
||
По окончании отчетного года |
Все указанные операции так и провела, так и есть, но по 99-му счету у меня остаток по Дт на сумму налога на прибыль остался. По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" должен закрыться. При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Эту проводку программа не делает. |
||
Вошла (с помощью онлайн |
Вошла (с помощью онлайн-поддержки). Затем поддержка куда-то пропала. А у меня в программе так: ой, |
||
да, смотрела, есть, |
Да, смотрела, есть, установлено "формировать" (нал.проводки) и сворачивать. Мне кажется, что что-то с самим начислением, т.к. по премии налоговые проводки формируются. |
||
В плане счетов есть. и премия |
В плане счетов есть. И премия налоговые проводки делает. Еще один момент: при формировании оборотно-сальдовой ведомости не отражаются регистры налогового учета, а только обороты по бухгалтерским счетам. Хотя обороты по регистрам идут. |
||
Указан счет 0/2/1/255/01, Вы |
Указан счет 0/2/1/255/01, Вы это имеете ввиду? |
||
В версии ОРН получилось |
В версии ОРН получилось установить блоки. Меня интересует общепит. Подскажите, а в УСН ее нельзя установить? |
||
Все сделала, как по |
Все сделала, как по инструкции, на которую дали ссылку, устанавливала как написано, только версию УСН, но во втором окне блоки доп. не предложил, все галочки были установлены, кроме одной "примеры базы данных" ее тоже поставила., но когда вошла в доп.блоки программы установлен только "материальный склад". |