Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Юрий, базу отправила на вашу

Юрий, базу отправила на вашу почту.

Отчёт ЕРСВ в налоговую.

Отчёт ЕРСВ в налоговую.

Не согласна. Это как основу

Не согласна. Это как основу для расчёта программа берёт суммы с копейками. А собственно в отчёт ставятся суммы уже в целых рублях! Вот здесь и происходит сбой с правильным округлением. От месячных сумм программа копейки просто отбрасывает, вместо округления в большую сторону. Из-за этого получается, что если сложить уже в печатном отчёте в целых рублях три месяца вручную, то "гуляет" 1 рубль по сравнению с общей суммой за квартал. Чтобы отправить отчёт, мне пришлось зайти в режим редактирования и вручную увеличить на 1 рубль цифру за январь, где округление должно было быть в большую сторону, а не меньшую. Тогда итоговые цифры в отчёте везде стали совпадать.

Спасибо за оперативный ответ.

Спасибо за оперативный ответ!

1. Обращаю ваше внимание. Серия паспорта сотрудника должна выгружаться 45 10, а не 4510 как в Инфо сейчас.
2. Примеры, где идёт неверное округление. 6-НДФЛ раздел 1, ЕРСВ раздел 1, приложение 1 подразделы 1.1. и 1.2., приложение 2.

3. На счёт ФНС. Будем надеяться, конечно, на оперативность их взаимодействия с ПФ. Хотя эта проблем известна ещё с 02.04.2017 года. Прошло уже 10 дней, а результата у них пока так и нет ((.

Теперь поняла "откуда ноги

Теперь поняла, "откуда ноги растут" :-).
Большое спасибо всем за разъяснения!

Спасибо за пояснение. Только

Спасибо за пояснение!
Только применить его не смогу, к сожалению.
Системщик у нас уволился, другого пока нет.
Сама я это сделать не смогу.
Поставила последнее обновление вручную.
Программа снова написала мне, что "Не удалось скачать файл ... ini.
Обновление из интернета будет недоступно".
А из-за чего же полетели настройки?
Получается, что теперь мне постоянно придётся всё устанавливать вручную?
Грустно, к хорошему ведь привыкаешь быстро...

да.

Да.

Сервер. Вы же о нём

Сервер. Вы же о нём спрашивали. Разве нет? :-).

Он всегда был "прозрачным" по

Разумеется, всё можно делать вручную, в т.ч. и весь учёт, как в советские времена :-).
Много лет скачивание работало в автоматическом режиме.
Теперь вы советуете мне вернуться к ручной архаике.
Надо разбираться с проблемой, а не уходить от её решения.

Он всегда был "прозрачным" по отношению к Инфо и Астралу.
Иначе бы раньше не шло автоматическое скачивание программы.
У Астрала обновление ставится по-прежнему без проблем.

Добрый день. Всё это делалось

Добрый день!

Всё это делалось ещё до обращения на форум - результат нулевой.

И правильно, не соглашайтесь

И правильно, не соглашайтесь на это!
Ну её эту рекламу!
И так от неё деваться некуда!

Карусель-это конечно хорошо,

Карусель-это конечно хорошо, но и здесь приглашение было бы кстати (как сделано для 36-го семинара дилеров). Ведь отнюдь не все эту карусель рассматривают. Лично я на ВСЕХ сайтах на рекламу вообще никакого внимания не обращаю, в т.ч. и на карусели, только на конкретную информацию. Думаю, что я не единственная такая :-). Реклама уже многих "достала". Так что спасибо за конкретную ссылку, я зарегистрировалась.

Добрый день, Юрий

Добрый день, Юрий Вениаминович!

Почему на форуме "Общие вопросы" есть тема "Приглашение для дилеров".
А для бухгалтеров отсутствует приглашение (подача заявок) на бесплатный семинар только по Инфо 10.2. для подробного знакомства с возможностями этой программы тех, кто пока работает на 8.8.
Ведь он был запланирован на ноябрь, а уже середина октября. Мне кажется было бы актуально разместить это приглашение здесь в постоянной верхней строке.

Добрый день.

Добрый день!

Очень "слепые" книга продаж и книга покупок. Я понимаю, что это очень большие таблицы, поэтому сложно. С такими проблемами хорошо справляются профессиональные верстальщики. Можно "поиграть" с другими шрифтами, которые повыше и поуже, и за счёт этого сделать кегль побольше. А сами цифры легко можно сделать крупнее даже при текущем формате книг, ширина графы это позволяет.

Наталья. Спасибо за подсказку

Наталья. Спасибо за подсказку. Я так и сделала.

Спасибо за ответ! Но в моей

Спасибо за ответ! Но в моей ситуации есть существенное отличие! У вас всё было внутри квартала, поэтому на квартальную отчётность это не повлияло. А у меня получились разные кварталы: март (1) и май (2). Поэтому как быть со сданным отчётом НДС за 1-й квартал?

Если делать в точности как у вас, то получается, что оприходование с минусом надо делать 31 марта. А это значит уточнёнка за 1-й квартал. Или всё же минусовать эти мартовские 100 руб от 31 мая, когда и была выявлена эта ошибка и оформлено исправление, вместе с оприходованием с/ф с новой суммой в 800 рублей?