Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
(Тема не указана) |
И так делали - недопустимая проводка. |
||
Спасибо :) |
Спасибо :) |
||
Спасибо, что подсказали :) |
Спасибо, что подсказали :) Сама бы не сообразила. |
||
Спасибо :) |
Спасибо :) |
||
Спасибо. |
Спасибо! Инструкция по работе с настройкой бланков отчетов: 2) Если Вас не устраивают результаты расчета или не верно указан счет при использовании "Стандартного" шаблона, и Вы решили использовать "Пользовательский" (собственный шаблон), то войдите в графу "Активный шаблон" и установите значение "Пользовательский". Затем Вы можете посмотреть и отредактировать формулу расчета любой строки. Поле редактора формулы ( - этот маленький квадратик) находится рядом с каждой графой вывода результатов по данной строке. Установила значение "Пользовательский", но не понимаю - как посмотреть и отредактировать формулу? |
||
Добрый день! |
Добрый день! Версия 8.824 "17.06.23 ПРОФ" сетевая. После обновления в форме УПД - строка 08 есть. |
||
Понимаю, что приоритет у |
Понимаю, что приоритет у бланка УПД самый последний. Может, кто-то напишет, как сделать самим - внести в бланк УПД строку 8 «Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)». Спасибо! |
||
А как настроить права доступа |
А как настроить права доступа? |
||
В свойствах файла - нет |
В свойствах файла - нет галочки "Только для чтения". Заметили, что этот файл пропадает из папки С:\ IBW8_7\. |
||
Платежного терминала нет. |
Да, сетевая. |
||
СЧИТАТЬ_ОРГ(ИдПост) |
Спасибо! Добавила "Наименование экономического субъекта - составителя документа..." |
||
Добрый день! |
Добрый день! Версия 8.822 "17.04.10 ПРОФ". В бланке УПД очень нужно автоматическое заполнение строк (14) и (19) ИНН/КПП соответственно Продавца и Покупателя (при отсутствии применения печати в организациях - очень актуально). |
||
Добрый день! Продолжу эту |
Добрый день! Продолжу эту тему. Д 94 К 41 - списан бой сумма без НДС Далее при заполнении декларации по НДС за 1-й квартал 2016 года - Восстановление НДС должно отражаться в книге продаж на дату бухгалтерской справки с автоматическим присваиванием кода операции 21, и попадать в декларацию по строке 080. Одновременно попадает в книгу продаж текущего периода. В наименовании (графа 7) должна стоять ваша организация. Что именно и как нужно сделать, чтобы бухгалтерская справка отразилась и в декларации и в книге продаж? |
||
Удалите реквизит или |
Удалила в реквизитах налАгент. Спасибо! |
||
Проверьте реквизиты и |
В определениях нет такого кода. |
||
А если в параметрах графы |
Вот это? |
||
+1 к просьбе |
+1 к просьбе |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! |
||
Еще раз обновила программу - |
Еще раз обновила программу. |
||
Все зависит от того как |
Файлы есть и вроде новые (обновленные). |