Мои комментарии
Заголовок | Comment | Дата публикации | Дата обновления |
---|---|---|---|
Здравствуйте! |
Здравствуйте! -- ООО "Инфо-Бухгалтер" |
||
Добрый день! |
Добрый день! Вышлите нам файл на электронную почту test@ib.ru. С уважением, |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! 1. Нажмите на правую иконку в верхней строке и выберите папку, в которой находится файл, затем нажмите OK. 2. Нажимаете на такую же иконку в нижней строке, выбираете файл. С уважением, |
||
Здравствуйте Миронов |
Здравствуйте, Миронов Александр В.! Я отвечал не Вам и не на форуме Инфо-Бухгалтера, а по электронной почте на письмо директора Фоминской спец.школы-интерната, как государственного казённого специального образовательного учреждения. Требуется разъяснение, как это письмо попало к Вам? С уважением, |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! Для расчёта налога на прибыль обособленные подразделения вводятся в Меню-Отчётность-Налоговая отчётность-Налог на прибыль-Обособленные подразделения. В конце таблицы ввода можно установить счёт начисления налога на прибыль для обособленного подразделения. В бланке 2.02 (12 б) Декларация по налогу на прибыль (Лист 02 Прил 1-6) по кнопке F4 устанавливаете значение параметра "За все подразделения" в ДА и устанавливаете или нет галочку в поле "Обособленное подразделение" Не ставите, когда за головную организацию, ставите, когда за подразделение. В приложении 5 к листу 02 заполняете как Вам надо приложение, и после пересчёта Декларации будет предложено пересчитать данные по подразделениям, снова выйдет справочник, ОК и получаете хоз.операцию с проводками налога на прибыль для подразделения. Программа позволяет сделать декларацию как для головной организации в целом, в отдельности, так и для отдельного подразделения подразделения. Учёт же Вы сами можете вести в нашем плане счетов, используя счёт 79 "Внутрихозяйственные расходы" -- ООО "Инфо-бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru |
||
Да, конечно "Импортировать |
Да, конечно "Импортировать таблицу из файла". |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! Попробуйте сделать следующее: (см картинки) С уважением, |
||
Евгения! |
Евгения! Сделайте следующее (см.картинки) -- ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru |
||
Евгения! |
Евгения! Сделайте следующее (см.картинки) С уважением, |
||
http://www.ib.ru/wiki |
http://www.ib.ru/wiki/category/74 |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! Всё написано в инструкции по сетевой версии: С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович mailto:demushkin@ib.ru |
||
Поправка... |
Поправка... Не Меню - Установка, а Меню - Файлы, далее по тексту... С уважением, Дёмушкин Юрий Владимирович mailto: demushkin@ib.ru |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! В первую очередь, надо прочитать надпись на самом бланке, которая гласит: После ввода нового номера и даты ИНВ-1, можно бланк пересчитывать. С уважением, |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! В первую очередь, надо прочитать надпись на самом бланке, которая гласит: После ввода нового номера и даты ИНВ-1, можно бланк пересчитывать. С уважением, |
||
Высылаю Вам картинки с тем, |
Высылаю Вам картинки с тем, что я делал, в примере изменил поле ИНН/КПП Покупателя с 14 до 20 символов... |
||
Здравствуйте. |
Здравствуйте. Изменить можно так, как мы Вам написали. С уважением, |
||
Здравствуйте Татьяна! |
Здравствуйте Татьяна! 1. Мы Вам тогда ответили, что выбор счёта (68 или 76) в проводке по НДС при выписке счёта фактуры зависит от определения Метод_Реал, при его значении 0 (по отгрузке) используется счёт 68, при 1 (по оплате) - 76 счёт. Поставьте определение в значение 0 и формируйте правильные для Вас проводки. Да, 76 счёт ранее использовался для "накопления" сумм НДС, где они временно хранились, дожидаясь оплаты, прежде чем попасть на счёт 68. Программа Инфо-Бухгалтер это универсальный инструмент работы бухгалтера, поэтому по просьбам пользователей мы восстановили работу определения Метод_Реал, чтобы сам бухгалтер мог выбирать, какие проводки ему формировать и в соответствии с ними настраивать уже расчёт Декларации по НДС и т.п. Также схема проводок и примеры определений описаны в Инструкции к Блоку 3. Счета, счета-фактуры, накладные, прайс-лист... 2. Татьяна, приведите примеры, на какие Ваши запросы нет ответов на форуме, и с какими разделами программы Вам стало работать сложнее... 3. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы по работе программы Инфо-Бухгалтер на форуме, при личном общении по телефону или при посещении Вами нашего офиса и наших семинаров, ближайший из которых пройдёт в Москве, в гостинице Измайлово 2 февраля 2015 года. Напишите мне на почту demushkin@ib.ru или test@ib.ru и я Вам вышлю свой мобильный телефон для оперативной связи. -- ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru |
||
Борис Алексеевич! |
Борис Алексеевич! Параметр "Вводить" цену или Сумму на зря стоит первым по списку, т.е. он введён давно. До встречи на семинаре... С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! Если корректировочный СФ выписан на изменение отгрузки с уменьшением номенклатуры или цены, то он попадает в Книгу покупок, и для корректировки покупок с уменьшением НДС попадает в Книгу продаж. При увеличении корректировки попадают в "родные" книги. При уменьшении в противоположные... С уважением, ООО "Инфо-Бухгалтер" mailto:demushkin@ib.ru |
||
Здравствуйте! |
Здравствуйте! У вас активным стоит шаблон Стандартный. С уважением, |