Мои комментарии

Заголовок Comment Дата публикации Дата обновления
Добрый день.

Добрый день!

1. РСВ-1, строка 100, Раздел 1.
Остатки по Доп. тарифу для списка 2 попадают в графу 6 и 7, а должны быть только в 7.
2. Как уплату страховой части за предыдущий период показать в 4 графе (без редактирования).

С уважением, Корноухова Л.Н.

Спасибо Будем ждать итогов

Спасибо Будем ждать итогов просмотра базы.

А если фонда НЕТ?

А если фонда НЕТ?
Вадим у нас такая ошибка (..не определено значение индексной переменной...) возникала для ТерМед фонда, которого сейчас нет. В настройке налогов для типов значения в колонке фонда было пустым, а статья =2. Убрали значение статьи и ошибка ушла.
Выслала Вам базу. Посмотрите, пожалуйста, дополнит. взнос.

С уважением
Корноухова Л.Н.

"...не определено значение

"...не определено значение индексной переменной для индекса ДП СОЦ34#1"

Оля, проверьте настройку налогов предприятия для типов.
Зарплата-Списки-Налоги предпр. для типов.
Возможно для типа ДП существует строка фонда где нет тарифа, а статья присутствует. Уберите статью.
С уважением
Корноухова Л.Н.

Спасибо.

Спасибо.

Поддерживаем Виктора!

Поддерживаем Виктора!
С уважением, Корноухова Л.Н.

У нас такая же ситуация.

У нас такая же ситуация.
Вадим, а почему пользователь должен "нырять" в окно для корректировки льготного стажа, чтобы поставить АДМИН? Неужели сложно назвать окошечки правильно или убрать лишние))
Еще одно замечание.
Бланк 7.42. Вводим стаж с особыми условиями: 1 день АДМИНИСТРАТИВНЫЙ, например, 10.10.2013 по 10.10.2013. После расчета мы этот день не видим.
Поправьте, пожалуйста.
С уважением
Корноухова Л.Н.

Спасибо, Виктор.

Спасибо, Виктор.

Спасибо.

Спасибо.

Спасибо. Будем ждать.

Спасибо. Будем ждать.
С уважением
Корноухова Л.Н.

Андрей, а если таких

Андрей, а если таких перемещенных ОС несколько (а амортизация начислена уже за 9 месяцев (!)) ?
Ваши рекомендации нужно понимать как временную меру, для правильного расчета ав. платежа? Программа будет дорабатываться?
С уважением
Корноухова Л.Н.

Было ОС на счете 01/1/3/351 в

Было ОС на счете 01/1/3/351 в его карточке(БУ) В графе Движимое имущество = ДА, код вида=3 код ОКАТО-введен. С апреля начисляли амортизацию. При расчете за полугодие ав. платежей по имуществу настройки бланка были такие: по F4:Производить расчет=по карточкам и счетам, в разделе 2: Не учитывать движ.ОС, принятые к учету с 01.01.2013=ДА, код вида=3. Результат расчета был верным, т.е. ост.стоимость этого ОС не включалась в расчет. 15.10.2013 передали ОС в аренду. Сделали перемещение со счета 01/1/3/351 на счет 01/2/1/351 с помощью типовой. Программа сделала две проводки:
Дт.01/2/1/351 - Кт.01/1/3/351
Дт.02/1/3/351 - Кт.02/2/1/351
Открываем карточку (БУ)перемещенного ОС , в ней: Движимое имущество = ДА, код вида=3 код ОКАТО-введен. Рассчитываем ав. платежи по имуществу за 9 мес.с установками бланка ТОЧНО как и за полугодие. Получаем, что начиная с 01.04.2013 и по 01.10.2013 ост.стоимость перемещенного ОС включается в расчет. (?)

Могу выслать базу ОС. Скажите

Могу выслать базу ОС. Скажите куда.

Небольшое уточнение:

Небольшое уточнение:
Что мы сделали не корректно? Как правильно сделать передачу собственного движимого ОС (со счета 01/01/*) в аренду ( на счет 01/02/*)ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ, чтобы правильно рассчитывались ав. платежи, далее продолжала начисляться амортизация на перемещенное ОС и правильно рассчиталась годовая декларация по имуществу?
С уважением
Корноухова Л.Н.

Спасибо всем за помощь.

Спасибо всем за помощь.
С уважением
Корноухова Л.Н.

Очень актуально!

Очень актуально!

Спасибо.

Спасибо!

Еще вот такая проблема: если взять налоговые базы
из Таблицы 3 и просто умножить их на тариф,
то идет расхождение в копейках с налогами из Таблицы 1.
Причем не в 1-2 копейки.
До 9 и более копеек не сходится, как в "+", так и в "-".
СоцСтрах не допускает ни копейки расхождений.
Приходится перепроверять каждый месяц и править.(((((
Никаких настроек по округлению в бланке расчета налогов (2.1) мы не нашли.

Что посоветуете?

С уважением, Корноухова Л.Н.

Добрый день!

Добрый день!

Вадим, а T7R31C1 должна присутствовать в файле всегда
(с нулем когда нет платежа) или когда есть платежи третьего месяца?
Почему у нас T7R31C1 не было в файле?

С уважением, Корноухова Л.Н.

Атлас не принимал файл ИБ.

Атлас не принимал файл ИБ. Ругался на строки Табл.7.
Попробовали сформировать отчет в программе, взятой с сайта ФСС.
В ней вместо параметра T7R38c1 формируется параметр T7R31c1.
Поправили в нашем файле 38 на 31 - Атлас отчет взял.
Вадим, поправьте, пожалуйста!

С уважением, Корноухова Л.Н.